PROGRAMME D'APPUI ET D'ENCADREMENT DES JEUNES FILLES EN SITUATION DIFFICILE

Mars 1999

CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME

TITRE: Programme d'appui et d'encadrement des jeunes filles en situation difficile

LOCALISATION: Région Maritime

EXECUTANT: ASPEJEF

DUREE DU PROGRAMME: (illimité) 1 an pilotage

COUT DU PROGRAMME: Volet 1: 19.480.000 FCFA

Volet 2: 15.000.000 FCFA

Volet 3: 21.200.000 FCFA

CONTACT: Mme DOSSOU Béatrice

BP: 3300

Tél./Fax: 21.03.44

Lomé - Togo

RESUME - SYNTHESE

Le programme d'appui et d'encadrement des jeunes filles en situation précaire au Togo est un programme pilote composé de 3 projets classés sur 3 phases.

Volet 1: Projet information et formation des jeunes filles en SSR/PF et MST/SIDA

Ici il sera question d'opérer un recensement indicatif et mettre sur pied un calendrier IEC et formation du groupe cible.

Volet 2: Projet AGR/Crédit Epargne et Alphabétisation des jeunes filles

Considérant que tout projet sexuel doit être accompagné de mesures financière et matérielle. Les jeunes organisées en groupement prendront des prêts et seront alphabétisées.

Volet 3: Projet de prise en charge conseiller en SSR/PF et MST/SIDA dans 10 centres de santé ceci pour un suivi sanitaire et préventif du groupe cible; nous mettrons en place un système de soins à base communautaire SBC.


VOLET 1

PROJET INFORMATION ET FORMATION DES JEUNES FILLES EN SSR/PF ET MST/SIDA

CARACTERISTIQUES DU PROJET

PHASE 1

TITRE: Projet information et formation des jeunes filles en SSR/PF et MST/SIDA

GROUPES CIBLES: Filles en situation difficile

    1. Tresseuses de coins de rue
    2. Filles de bars et de rue
    3. Centres de couture et coiffure

GROUPES TEMOINS:

    1. Filles en milieu scolaire
    2. Filles en milieu professionnel

EXECUTANT: ASPEJEF

DURE DU PROJET: Volet 1

Phase 1 2 mois

Phase 2 7 mois

Phase 3 1 mois x 7

COUT DU PROJET: Phase 1 Total: 19.480.000 FCFA

Participation: 2.000.000 FCFA

Sollicité: 17.480.000 FCFA

RESUME ET SYNTHESE

  1. Considérations générales
  2. Contexte et justification
  3. Répertoire des problèmes
  4. Buts et objectifs
  5. Stratégies et interventions
  6. Axes majeurs
  7. Besoins
  8. Budget

Annexes

Liste des zones d'intervention

Planning des activités

I. CONSIDERATIONS GENERALES

Nul ne doute aujourd'hui que le SIDA constitue une préoccupation très particulière de la santé publique. Cette inquiétude devient plus grandissante quand l'on se rend compte des effets socio-économiques, culturels, juridiques, ethniques voire matériels que provoque la propagation à vive allure du VIH dans le monde en général, en Afrique et surtout au Togo en particulier.

Ainsi donc, il est à remarquer que pour freiner l'élan inquiétant du VIH, il faudra faire participer à la lutte les groupes cibles quels qu'ils soient en vue de leur prise ne charge à court terme.

Aujourd'hui encore, s'il est une vérité en matière de la pandémie du VIH, sauf l'éducation constitue un vaccin efficace, ainsi donc le défi à relever exige que s'établisse un réel partenariat entre les ONGs et les groupes cibles en vue d'actions coordonnées pour plus d'efficacité et d'efficience en matière de la lutte contre le VIH/SIDA et les grossesses indésirées.

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Malgré les efforts fournis par les autorités sanitaires jusqu'à ce jour, le constat reste douloureux en matière des problèmes liés aux MST/SIDA et à la SSR/PF au niveau des jeunes en général.

L'atelier de consensus du Programme National de Lutte contre le SIDA de novembre 1994 a estimé qu'au total près de 1.178.459 togolais sexuellement actifs dans les zones urbaines et rurales sont exposés chaque année à la contamination du VIH par voie sexuelle. Parmi le lot, 33,068 adolescents (15 à 20 ans) sont au cœur du danger.

Concernant la reproduction, le taux d'indice est de 6% et à cela s'ajoutent les grossesses rapprochées, prématurées et à risques.

En raison de ces facteurs et compte tenu de leurs indices chez les filles en situation précaire, les grands axes d'action de l'ONG sont:

III. REPERTOIRE DES PROBLEMES

3.1 La population cible

Le projet va en direction des jeunes filles en situation difficile dans la région maritime. En plus de cela, les groupes témoins (autres milieux scolaires, autres jeunes) peuvent être évalués à plus de 10.000 jeunes.

3.2 Analyse des problèmes

3.2.1 Sur le plan socio-économique

La pauvreté criarde des populations avec un revenu moyen médian de moins de 25.000 FCFA parfois, sont sources de divers maux sociaux.

3.2.2 Sur la plan sanitaire

On constate aujourd'hui au niveau des groupes concernés un laxisme notoire sur le plan sexuel. Ceci a pour conséquences:

3.2.3 Sur la plan organisationnel

Compte tenu des activités très nombreuses en milieu libertin, on constate:

IV. BUTS ET OBJECTIFS

4.1 Buts

Le présent projet vise deux buts capitaux:

4.2 Objectifs

4.2.1 Objectifs principaux

4.2.2 Objectifs secondaires

V. STRATEGIES ET INTERVENTIONS

A-/ Communiquer - éduquer - informer pour réduire la propagation du VIH

et les problèmes de GI chez les groupes cibles

Stratégie adaptée

B-/ Former et suivre des clubs MST/SIDA

Stratégies adaptées

C-/ Amener les élèves et enseignants à s'impliquer dans la lutte contre le SIDA

et les GI

Stratégie adaptée

D-/ Renforcer la formation des enseignants et des enseignés en matière de lutte

contre le SIDA et les GI

Stratégie adaptée

E-/ Encourager les échanges d'informations en matière de VIH entre milieu

scolaire et son environnement

Stratégie adaptée

F-/ Amener les enseignants et les enseignés à se protéger contre le SIDA et les GI

Stratégie adaptée

G-/ Suivre, superviser et évaluer les activités de lutte contre le SIDA/GI

Stratégie adaptée

VI. AXES MAJEURS

6.1 Les actions

Phase 1: Information-formation de base

Etape 1: Sondage MARP sur l'état actuel de la connaissance et

Des pratiques en matière de SIDA/GI par la cible

Etape 2: Journée de réflexion sur les activités

Etape 3: Campagne d'animation IEC à travers les centres

communautaires dans les cinq districts

Etape 4: Formations de base en matière de communication

Participative et stratégie d'écoute

Phase 2: Informations et formations

Etape 1: Campagne d'animation IEC à travers les lieux identifiés

Etape 2: Evaluation à mi-parcours

Etape 3: Journée de réflexion

Etape 4: Formations de formateurs endogènes

Phase 3: Suivi-supervision-évaluation

Etape 1: Elaboration des indicateurs et fiches de travail

Etape 2: Suivi des activités

Supervision

Evaluation

6.2 Thématisation des IEC

Activités

VII. BESOINS

Les besoins sont d'ordre très divers.

1) Ressources humaines

1 Coordinateur, 2 Formateurs et 3 Animatrices et des personnes ressources adaptées.

2) Logistique et Equipement

Salle de formation, radio-cassette, télé-vidéo, album géant, diapositives, meubles, tableau-chevalet, appareil photo, etc…

3) Fournitures

Papier rame, rouleau badex, écritoires films

4) Autres dépenses

Communication, déplacement, hébergement, contact, sondage, évaluation, suivi, poste, etc…

BUDGET

RESSOURCES HUMAINES

1

2

3

4

5

Coordinateur (1) 50.000 x 1 x 12

Formateurs (2) 50.000 x 2 x 12

Animateurs (3) 25.000 x 3 x 12

Personnes-ressources (consultances) 10.000 x 1 x 12

Agent de liaison 10.000 x 10

600.000

1.200.000

900.000

1.200.000

1.000.000

TOTAL RESSOURCES HUMAINES

4.900.000

LOGISTIQUE & EQUIPEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Location de salle 50.000 x 12

Radio-cassette 250.000 x 1

Télé-vidéo 450.000 x 1

Album géant 150.000 x 1

Diapositives 200.000 x 1

Appareil photo 200.000 x 1

Tableau-chevalet 50.000 x 1

Moto de course (3) 450.000 x 3

Meubles

600.000

250.000

450.000

150.000

200.000

200.000

50.000

1.350.000

850.000

TOTAL LOGISTIQUE & EQUIPEMENT

4.100.000

FOURNITURES

1

2

3

4

Papier rame 4.000 x 10

Rouleaux padex 10.000 x 5

Ecritoires 2.000 x 5

Films 2.000 x 10

40.000

50.000

10.000

20.000

TOTAL FOURNITURES

120.000

FONCTIONNEMENT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Communication

Contacts

Déplacement

Hébergement

Presse

Suivi

Evaluation

Poste

Sondage

Revue

1.250.000

200.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.000.000

600.000

560.000

1.000.000

2.000.000

TOTAL FONCTIONNEMENT

10.360.000

 

PARTICIPATION ONG

2.000.000

MONTANT SOLLICITE

17.480.000

MONTANT TOTAL

19.480.000

VOLET 2

PROJET AGR ET CREDIT EPARGNES

AUX COOPERATIVES DES JEUNES FILLES

EN SITUATION PRECAIRE

PROJET AGR CREDIT EPARGNE ET ALPHABETISATION AUX COOPERATIVES DES JEUNES FILLES EN SITUATION PRECAIRE

NB: En complément à notre volet 1 qui nous permettra de connaître à fond notre groupe cible, la présente phase nous permet d'appuyer les jeunes en micro-financement pour les AGR afin d'être économiquement et matériellement équilibré.

I. CONTEXTE

Partant du but principal qui en l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles défavorisées, la phase présente du projet est un projet d'appui aux jeunes filles en vue de promouvoir des actions moins précaires pour une auto promotion durable. Il sera aussi question de relever leur niveau par une alphabétisation efficace et une mise à niveau.

II. REPERTOIRE DES PROBLEMES

En complément aux problèmes démasqués dans la phase 1, un diagnostic participatif fait par le passé par le réseau MARP/TOGO a montré ce qui suit.

2.1 Problèmes généraux

  1. problèmes financiers
  2. problèmes sanitaires
  3. problèmes scolaires/alphabétisme
  4. problèmes alimentaires
  5. problèmes environnementaux
  6. insuffisance d'organisation et de gestion
  7. insuffisance d'appui technique et d'encadrement

2.2 Activités féminines

Concernant les activités féminines, on a listé principalement 2 groupes:

2.3 Solutions préconisées

Après bonnes connaissances des groupes, des groupes coopératifs pilotes seront testés dans les 7 préfectures de la Région Maritime conformément au tableau ci-après.

PREFECTURES

ANNEE 1

ANNEE 2

Avé

Golfe

Lacs

Vo

Yoto

Zio

Afagnan

3

10

5

5

5

3

4

10

14

12

12

12

10

10

TOTAL

25

70

Les groupements pilotes seront constitués de 10 membres dont 3 ou 5 pour le bureau du groupement.

III. LES GRANDES ACTIONS DE LA PHASE

3.1 But

Cette phase consacrée aux activités socio-économiques a pour but de mettre en place un système d'un encadrement et de gestion des groupements financiers pour leur auto promotion.

3.2 Objectifs

3.2.1 Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des filles concernées.

Interventions

    1. Appui financier et technique
    2. Information - formation
    3. Encadrement et orientations conseils

3.2.2 Promouvoir les AGR par la création des emplois durables

    1. Formations intégrées
    2. Appui à la culture (alphabétisation)
    3. Financement de fonds

3.2.3 Accentuer le processus d'organisation coopérative et renforcer leur capacité de gestion

    1. Formation en Gestion des ressources
    2. Renforcement de la vie associative

3.2.4 Assurer l'encadrement technique les Suivi-Supervision-Evaluation

    1. Contact réguliers avec les groupes
    2. Suivi des activités
    3. Orientations stratégiques
    4. Evaluation

IV. BUDGET - FINANCEMENT DES FONDS

REGIONS MARITIME

ANNEE 1

Avé

Golfe

Lacs

Vo

Yoto

Zio

Afagnan

6 x 300.000 = 1.800.000

20 x 300.000 = 6.000.000

50 x 300.000 = 3.500.000

50 x 300.000 = 3.500.000

50 x 300.000 = 3.500.000

6 x 300.000 = 1.800.000

8 x 300.000 = 2.400.000

TOTAL

15.000.000

V. CHARGES

Sessions de formation/suivi/évaluation

  1. Encadreur (1) 15.000 x 1 x 3 = 45.000
  2. Facilitateurs (2) 10.000 x 3 x 3 = 90.000
  3. Participants 2.000 x 25 x 3 = 75.000
  4. Equipements = 50.000

TOTAL = 260.000

4 formations et 3 suivis-évaluations 365.000 x 7 = 1.820.000

Alphabétisation

TOTAL = 800.000

COMPTE D'EXPLOITATION

15.000.000 x 20 = 3.000.000

100

TOTAL DES CHARGES 2.620.000

TOTAL INTERET 3.000.000

PARTICIPATION ONG 2.000.000

FONDS SOLLICITE 15.000.000


VOLET 3

PROJET DE PRISE EN CHARGE "COUNCELLING" EN SSR/PF MST/SIDA DANS 10 CENTRES DE SANTE

COUNCELLING ET PRISE EN CHARGE SANITAIRE EN SSR/PF ET MST/SIDA

Le projet dans son ensemble ne pourra aboutir sans un appui médical et un suivi systématique du groupe cible, ainsi il sera mis sur pied une stratégie active de travail avec des centres de santé dans toutes les préfectures concernées.

Choix des sites

 

LIEUX

NOMBRE DE CENTRES

AGENTS DE SUIVI

1

2

3

4

5

6

7

Avé

Golfe

Lacs

Vo

Yoto

Zio

Afagnan

1

3 (Bè, Adidogomé, Kodjoviakopé)

2

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

 

TOTAL

10

10

BESOINS EN SOINS

  1. Soins préventifs

A/ - les soins préservatifs ou promotionnels

- les vaccinations

- les consultations

B/

    1. Préservatifs Condom Plus
    2. Norplan
    3. Stérilet
    4. Pilules
    5. Confiance
    6. Conceptrol
    7. Koronex
    8. Delfen

  1. Soins curatifs

    1. Consultation
    2. Injection
    3. Pansement
    4. Perfusion

  1. Soins pschyco sociaux

    1. Conseils et orientations
    2. Suivi d'IEC
    3. Entretiens privés

BUDGET

RESSOURCES HUMAINES

Agent de suivi 10.000 x 10 x 12 = 1.200.000

EQUIPEMENT/TRANSPORT = 20.000.000

Préservatifs

Autres médicaments

TOTAL POSSIBLE = 21.200.000

Ici une collaboration est nécessaire avec les agences de santé et les centres de planification familiale.




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