PROGRAMME D'APPUI ET D'ENCADREMENT DES JEUNES FILLES EN SITUATION DIFFICILE
Mars 1999
CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME
TITRE: Programme d'appui et d'encadrement des jeunes filles en situation difficile
LOCALISATION: Région Maritime
EXECUTANT: ASPEJEF
DUREE DU PROGRAMME: (illimité) 1 an pilotage
COUT DU PROGRAMME: Volet 1: 19.480.000 FCFA
Volet 2: 15.000.000 FCFA
Volet 3: 21.200.000 FCFA
CONTACT: Mme DOSSOU Béatrice
BP: 3300
Tél./Fax: 21.03.44
Lomé - Togo
RESUME - SYNTHESE
Le programme d'appui et d'encadrement des jeunes filles en situation précaire au Togo est un programme pilote composé de 3 projets classés sur 3 phases.
Volet 1: Projet information et formation des jeunes filles en SSR/PF et MST/SIDA
Ici il sera question d'opérer un recensement indicatif et mettre sur pied un calendrier IEC et formation du groupe cible.
Volet 2: Projet AGR/Crédit Epargne et Alphabétisation des jeunes filles
Considérant que tout projet sexuel doit être accompagné de mesures financière et matérielle. Les jeunes organisées en groupement prendront des prêts et seront alphabétisées.
Volet 3: Projet de prise en charge conseiller en SSR/PF et MST/SIDA dans 10 centres de santé ceci pour un suivi sanitaire et préventif du groupe cible; nous mettrons en place un système de soins à base communautaire SBC.
VOLET 1
PROJET INFORMATION ET FORMATION DES JEUNES FILLES EN SSR/PF ET MST/SIDA
CARACTERISTIQUES DU PROJET
PHASE 1
TITRE: Projet information et formation des jeunes filles en SSR/PF et MST/SIDA
GROUPES CIBLES: Filles en situation difficile
GROUPES TEMOINS:
EXECUTANT: ASPEJEF
DURE DU PROJET: Volet 1
Phase 1 2 mois
Phase 2 7 mois
Phase 3 1 mois x 7
COUT DU PROJET: Phase 1 Total: 19.480.000 FCFA
Participation: 2.000.000 FCFA
Sollicité: 17.480.000 FCFA
RESUME ET SYNTHESE
Annexes
Liste des zones d'intervention
Planning des activités
I. CONSIDERATIONS GENERALES
Nul ne doute aujourd'hui que le SIDA constitue une préoccupation très particulière de la santé publique. Cette inquiétude devient plus grandissante quand l'on se rend compte des effets socio-économiques, culturels, juridiques, ethniques voire matériels que provoque la propagation à vive allure du VIH dans le monde en général, en Afrique et surtout au Togo en particulier.
Ainsi donc, il est à remarquer que pour freiner l'élan inquiétant du VIH, il faudra faire participer à la lutte les groupes cibles quels qu'ils soient en vue de leur prise ne charge à court terme.
Aujourd'hui encore, s'il est une vérité en matière de la pandémie du VIH, sauf l'éducation constitue un vaccin efficace, ainsi donc le défi à relever exige que s'établisse un réel partenariat entre les ONGs et les groupes cibles en vue d'actions coordonnées pour plus d'efficacité et d'efficience en matière de la lutte contre le VIH/SIDA et les grossesses indésirées.
II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Malgré les efforts fournis par les autorités sanitaires jusqu'à ce jour, le constat reste douloureux en matière des problèmes liés aux MST/SIDA et à la SSR/PF au niveau des jeunes en général.
L'atelier de consensus du Programme National de Lutte contre le SIDA de novembre 1994 a estimé qu'au total près de 1.178.459 togolais sexuellement actifs dans les zones urbaines et rurales sont exposés chaque année à la contamination du VIH par voie sexuelle. Parmi le lot, 33,068 adolescents (15 à 20 ans) sont au cur du danger.
Concernant la reproduction, le taux d'indice est de 6% et à cela s'ajoutent les grossesses rapprochées, prématurées et à risques.
En raison de ces facteurs et compte tenu de leurs indices chez les filles en situation précaire, les grands axes d'action de l'ONG sont:
III. REPERTOIRE DES PROBLEMES
3.1 La population cible
Le projet va en direction des jeunes filles en situation difficile dans la région maritime. En plus de cela, les groupes témoins (autres milieux scolaires, autres jeunes) peuvent être évalués à plus de 10.000 jeunes.
3.2 Analyse des problèmes
3.2.1 Sur le plan socio-économique
La pauvreté criarde des populations avec un revenu moyen médian de moins de 25.000 FCFA parfois, sont sources de divers maux sociaux.
3.2.2 Sur la plan sanitaire
On constate aujourd'hui au niveau des groupes concernés un laxisme notoire sur le plan sexuel. Ceci a pour conséquences:
3.2.3 Sur la plan organisationnel
Compte tenu des activités très nombreuses en milieu libertin, on constate:
IV. BUTS ET OBJECTIFS
4.1 Buts
Le présent projet vise deux buts capitaux:
4.2 Objectifs
4.2.1 Objectifs principaux
4.2.2 Objectifs secondaires
V. STRATEGIES ET INTERVENTIONS
A-/ Communiquer - éduquer - informer pour réduire la propagation du VIH
et les problèmes de GI chez les groupes cibles
Stratégie adaptée
B-/ Former et suivre des clubs MST/SIDA
Stratégies adaptées
C-/ Amener les élèves et enseignants à s'impliquer dans la lutte contre le SIDA
et les GI
Stratégie adaptée
D-/ Renforcer la formation des enseignants et des enseignés en matière de lutte
contre le SIDA et les GI
Stratégie adaptée
E-/ Encourager les échanges d'informations en matière de VIH entre milieu
scolaire et son environnement
Stratégie adaptée
F-/ Amener les enseignants et les enseignés à se protéger contre le SIDA et les GI
Stratégie adaptée
G-/ Suivre, superviser et évaluer les activités de lutte contre le SIDA/GI
Stratégie adaptée
VI. AXES MAJEURS
6.1 Les actions
Phase 1: Information-formation de base
Etape 1: Sondage MARP sur l'état actuel de la connaissance et
Des pratiques en matière de SIDA/GI par la cible
Etape 2: Journée de réflexion sur les activités
Etape 3: Campagne d'animation IEC à travers les centres
communautaires dans les cinq districts
Etape 4: Formations de base en matière de communication
Participative et stratégie d'écoute
Phase 2: Informations et formations
Etape 1: Campagne d'animation IEC à travers les lieux identifiés
Etape 2: Evaluation à mi-parcours
Etape 3: Journée de réflexion
Etape 4: Formations de formateurs endogènes
Phase 3: Suivi-supervision-évaluation
Etape 1: Elaboration des indicateurs et fiches de travail
Etape 2: Suivi des activités
Supervision
Evaluation
6.2 Thématisation des IEC
Activités
VII. BESOINS
Les besoins sont d'ordre très divers.
1) Ressources humaines
1 Coordinateur, 2 Formateurs et 3 Animatrices et des personnes ressources adaptées.
2) Logistique et Equipement
Salle de formation, radio-cassette, télé-vidéo, album géant, diapositives, meubles, tableau-chevalet, appareil photo, etc
3) Fournitures
Papier rame, rouleau badex, écritoires films
4) Autres dépenses
Communication, déplacement, hébergement, contact, sondage, évaluation, suivi, poste, etc
BUDGET
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RESSOURCES HUMAINES |
|||
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1 2 3 4 5 |
Coordinateur (1) 50.000 x 1 x 12 Formateurs (2) 50.000 x 2 x 12 Animateurs (3) 25.000 x 3 x 12 Personnes-ressources (consultances) 10.000 x 1 x 12 Agent de liaison 10.000 x 10 |
600.000 1.200.000 900.000 1.200.000 1.000.000 |
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TOTAL RESSOURCES HUMAINES |
4.900.000 |
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|
LOGISTIQUE & EQUIPEMENT |
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Location de salle 50.000 x 12 Radio-cassette 250.000 x 1 Télé-vidéo 450.000 x 1 Album géant 150.000 x 1 Diapositives 200.000 x 1 Appareil photo 200.000 x 1 Tableau-chevalet 50.000 x 1 Moto de course (3) 450.000 x 3 Meubles |
600.000 250.000 450.000 150.000 200.000 200.000 50.000 1.350.000 850.000 |
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TOTAL LOGISTIQUE & EQUIPEMENT |
4.100.000 |
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FOURNITURES |
|||
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1 2 3 4 |
Papier rame 4.000 x 10 Rouleaux padex 10.000 x 5 Ecritoires 2.000 x 5 Films 2.000 x 10 |
40.000 50.000 10.000 20.000 |
|
|
TOTAL FOURNITURES |
120.000 |
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FONCTIONNEMENT |
|||
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Communication Contacts Déplacement Hébergement Presse Suivi Evaluation Poste Sondage Revue |
1.250.000 200.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.000.000 600.000 560.000 1.000.000 2.000.000 |
|
|
TOTAL FONCTIONNEMENT |
10.360.000 |
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|
PARTICIPATION ONG |
2.000.000 |
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MONTANT SOLLICITE |
17.480.000 |
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MONTANT TOTAL |
19.480.000 |
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VOLET 2
PROJET AGR ET CREDIT EPARGNES
AUX COOPERATIVES DES JEUNES FILLES
EN SITUATION PRECAIRE
PROJET AGR CREDIT EPARGNE ET ALPHABETISATION AUX COOPERATIVES DES JEUNES FILLES EN SITUATION PRECAIRE
NB: En complément à notre volet 1 qui nous permettra de connaître à fond notre groupe cible, la présente phase nous permet d'appuyer les jeunes en micro-financement pour les AGR afin d'être économiquement et matériellement équilibré.
I. CONTEXTE
Partant du but principal qui en l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles défavorisées, la phase présente du projet est un projet d'appui aux jeunes filles en vue de promouvoir des actions moins précaires pour une auto promotion durable. Il sera aussi question de relever leur niveau par une alphabétisation efficace et une mise à niveau.
II. REPERTOIRE DES PROBLEMES
En complément aux problèmes démasqués dans la phase 1, un diagnostic participatif fait par le passé par le réseau MARP/TOGO a montré ce qui suit.
2.1 Problèmes généraux
2.2 Activités féminines
Concernant les activités féminines, on a listé principalement 2 groupes:
2.3 Solutions préconisées
Après bonnes connaissances des groupes, des groupes coopératifs pilotes seront testés dans les 7 préfectures de la Région Maritime conformément au tableau ci-après.
|
PREFECTURES |
ANNEE 1 |
ANNEE 2 |
|
Avé Golfe Lacs Vo Yoto Zio Afagnan |
3 10 5 5 5 3 4 |
10 14 12 12 12 10 10 |
|
TOTAL |
25 |
70 |
Les groupements pilotes seront constitués de 10 membres dont 3 ou 5 pour le bureau du groupement.
III. LES GRANDES ACTIONS DE LA PHASE
3.1 But
Cette phase consacrée aux activités socio-économiques a pour but de mettre en place un système d'un encadrement et de gestion des groupements financiers pour leur auto promotion.
3.2 Objectifs
3.2.1 Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des filles concernées.
Interventions
3.2.2 Promouvoir les AGR par la création des emplois durables
3.2.3 Accentuer le processus d'organisation coopérative et renforcer leur capacité de gestion
3.2.4 Assurer l'encadrement technique les Suivi-Supervision-Evaluation
IV. BUDGET - FINANCEMENT DES FONDS
|
REGIONS MARITIME |
ANNEE 1 |
|
Avé Golfe Lacs Vo Yoto Zio Afagnan |
6 x 300.000 = 1.800.000 20 x 300.000 = 6.000.000 50 x 300.000 = 3.500.000 50 x 300.000 = 3.500.000 50 x 300.000 = 3.500.000 6 x 300.000 = 1.800.000 8 x 300.000 = 2.400.000 |
|
TOTAL |
15.000.000 |
V. CHARGES
Sessions de formation/suivi/évaluation
TOTAL = 260.000
4 formations et 3 suivis-évaluations 365.000 x 7 = 1.820.000
Alphabétisation
TOTAL = 800.000
COMPTE D'EXPLOITATION
15.000.000 x 20 = 3.000.000
100
TOTAL DES CHARGES 2.620.000
TOTAL INTERET 3.000.000
PARTICIPATION ONG 2.000.000
FONDS SOLLICITE 15.000.000
VOLET 3
PROJET DE PRISE EN CHARGE "COUNCELLING" EN SSR/PF MST/SIDA DANS 10 CENTRES DE SANTE
COUNCELLING ET PRISE EN CHARGE SANITAIRE EN SSR/PF ET MST/SIDA
Le projet dans son ensemble ne pourra aboutir sans un appui médical et un suivi systématique du groupe cible, ainsi il sera mis sur pied une stratégie active de travail avec des centres de santé dans toutes les préfectures concernées.
Choix des sites
|
LIEUX |
NOMBRE DE CENTRES |
AGENTS DE SUIVI |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 |
Avé Golfe Lacs Vo Yoto Zio Afagnan |
1 3 (Bè, Adidogomé, Kodjoviakopé) 2 1 1 1 1 |
1 3 2 1 1 1 1 |
|
TOTAL |
10 |
10 |
BESOINS EN SOINS
A/ - les soins préservatifs ou promotionnels
- les vaccinations
- les consultations
B/
BUDGET
RESSOURCES HUMAINES
Agent de suivi 10.000 x 10 x 12 = 1.200.000
EQUIPEMENT/TRANSPORT = 20.000.000
Préservatifs
Autres médicaments
TOTAL POSSIBLE = 21.200.000
Ici une collaboration est nécessaire avec les agences de santé et les centres de planification familiale.